

11月5日至11月7日,集團實施了2021年度三體系內部審核(以下簡稱“內審”)。集團副總、管理者代表周東林出席首次會議并講話。他指出本次內審是外部審核的預演,要求集團各公司/部門高度重視,并對本次內審提出了要求,集團各公司、部門負責人、內審員參加了會議。
本次內審包括運營質量、環(huán)境和健康職業(yè)安全體系所覆蓋的所有部門,含3個職能管理部門,7個子公司;審核隊伍分為8個小組,由來自各公司、部門的31名審核員組成。
現(xiàn)場審核過程中,各內審小組認真負責,從受審核部門的職責入手,運用過程方法,圍繞部門、崗位職責開展,采取面談、對過程和活動的觀察、查驗文件等方式,收集審核證據(jù),對照審核準則,形成審核發(fā)現(xiàn)。在收集記錄符合性證據(jù)的同時,各內審小組積極發(fā)現(xiàn)問題,敢于提出問題,對內審中發(fā)現(xiàn)的問題如實記錄、坦誠交流,提出被審部門細節(jié)管理的疏漏,進一步督促和完善體系管理工作。
本次內審結果發(fā)現(xiàn)不符合項8項,觀察項29項,審核結論是集團三體系的運行符合GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020標準要求,加固公司還符合GB/T 50430-2017標準要求,集團的三體系的運行是有效的、適宜的。
周總在末次會議上對本次內審活動做出肯定,并強調了三點:一是領導重視,加強體系管理工作,提升服務質量,向管理要效益;二是各公司、部門要高質量高要求的落實整改工作;三是加快三體系與集團內控制度的融合,加大制度宣貫,保證管理體系工作的有效運行。 |